2021年度南陽市委網信辦部門預算公開

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2021年度南陽市委網信辦部門預算公開
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2021年度南陽市委網信辦部門預算公開

 

目錄

第一部分市委網信辦概況

一、主要職責

二、預算單位構成

第二部分市委網信辦2021年部門預算情況説明

第三部分名詞解釋

第四部分市委網信辦2021年度部門預算表

一、部門收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、財政撥款收支總體情況表

五、一般公共預算支出情況表

六、基本支出經濟分類彙總表(按支出經濟分類)

七、政府性基金支出情況表

八、一般公共預算三公經費支出情況表

九、部門整體支出績效目標表

十、部門預算項目績效目標表

 

第一部分

市委網信辦概況

一、 主要職責

根據《中共南陽市委辦公室南陽市人民政府辦公室關於印發南陽市委網信辦職能配置、內設機構和人員編制規定的通知》(宛文[2019]37 號)文件的規定,南陽市委網信辦的主要職責為:

(一)貫徹落實中央、省關於網絡安全和信息化工作的方針政策及市委、市政府部署,負責有關地方性法規、規章的貫徹實施;研究擬訂全市網絡安全和信息化發展規劃和政策性措施;統籌推進網絡安全和信息化領域國家標準的組織實施。

(二)組織開展對涉及全市政治、經濟、文化、社會等各領域的網絡安全重大問題研究,指導推進全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作,協調推動公共服務和社會治理信息化;協調督促有關方面落實委員會的決定事項,推進網絡強市建設。

(三)統籌協調全市網絡安全保障體系和可信體系建設有關工作,配合有關部門落實相關行業網絡安全規劃及保障評價指標體系,協調信息安全保護工作;統籌推進全市網絡安全和信息化軍民融合深度發展;負責統籌網絡安全信息共享和通報,協調處置全市網絡安全和信息化重大突發事件與有關應急工作。

(四)依法履行全市網絡安全和信息化行政管理職能。負責全市互聯網信息內容管理,統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作,維護網絡意識形態安全;組織實施全市互聯網新聞信息傳播地方性法規草案;負責全市互聯網信息內容監督管理執法,組織開展全市網絡輿論生態治理,依據相關法律和規定查處有關違法違規行為和網站。

(五)推動網絡陣地建設,指導全市重點新聞網站規劃建設,協調網絡遊戲、網絡視聽、網絡出版等相關業務,推動移動互聯網發展,會同有關部門推動傳統媒體與新興媒體融合發展,依據管理權限負責網站新聞稿源的管理。

)推動全市網絡社會工作和網絡文化、網絡文明建設,發展、聯繫、服務互聯網相關社會組織,指導互聯網行業自律,推進互聯網行業黨建工作。

)依據管理權限負責網絡新聞業務和具有新聞輿論及社會動員功能的網絡媒體平台的審核及日常監管;協調有關部門督促電信運營企業、接入服務企業、域名註冊管理和服務機構等做好域名註冊、互聯網地址(IP 地址)分配、網站登記備案、接入以及網絡行為主體身份信息核對等基礎管理工作;指導推進新技術新應用安全評估,統籌協調移動互聯網管理。

)組織開展全市網信系統幹部教育培訓和人才隊伍建設,依據管理權限規劃指導互聯網新聞信息服務從業人員教育和考評工作,組織開展網絡媒介素養教育。

)指導、檢查、推動各縣區和有關部門網絡安全和信息化工作。

(十)完成市委、市政府及市委網絡安全和信息化委員會交辦的其他任務。

二、 預算單位構成

我部門預算包括南陽市委網絡安全和信息化委員會辦公室本級預算,無所屬單位預算。

1.機構設置:市委網信辦設有綜合科、網絡宣傳科、網絡管理科、輿情研究室、網絡執法監督與協調管理科五個科室。

 

 

第二部分

市委網信辦2021年部門預算情況説明

一、收入支出預算總體情況説明

我局2021年收入總計1287.16萬元,支出總計1287.16萬元,與2020年相比,收支總計各增加939.13萬元,增加73%。變化原因主要是:按照省委網信辦要求,各地市網信辦要完成互聯網應急指揮大廳建設,經市領導批示,特設立南陽市互聯網應急指揮中心大廳建設專項資金。

二、收入預算總體情況説明

我局2021年收入總計1287.16萬元,其中:一般公共預算收入1287.16萬元;政府性基金預算收入0萬元;其他收入0萬元。

三、支出預算總體情況説明

我局2021年支出總計1287.16萬元,其中:基本支出1287.16萬元,佔總支出的100%;項目支出0萬元,佔總支出的0%。

四、財政撥款收入支出預算總體情況説明

我局2021年財政撥款收入1287.16萬元,收入比2020年增加939.13萬元,增加73%,變化原因是:根據省委網信辦要求,各地區要完成互聯網應急指揮大廳建設,經市領導批示,特設立互聯網應急指揮中心建設專項資金。

五、一般公共預算支出預算情況説明

我局2021年一般公共預算支出年初預算1287.16萬元。主要用於以下方面:一般行政管理事務279.76 萬元,佔 21.73%;機關服務 2.4萬元,佔 0.18%;事業運行4萬元,佔0.31%,其他網信事務支出1001萬元,佔77.76%。

六、支出預算經濟分類情況説明

按照《財政部關於印發<支出經濟分類科目改革方案>的通知》(財預[2017]98號)要求,從2018年起全面實施支出經濟分類科目改革,根據政府預算管理和部門預算管理的不同特點,分設部門預算支出經濟分類科目和政府預算支出經濟分類科目,兩套科目之間保持對應關係。為適應改革要求,我局《支出經濟分類彙總表》按兩套經濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預算支出(詳見附表)。

七、政府性基金預算支出情況説明

我局2021年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、“三公”經費支出預算情況説明

我局2021年一般公共預算安排的“三公”經費預算為10.4萬元。2021年“三公”經費支出預算數比2020年減少0.6萬元。主要原因是厲行節約,壓縮開支。

具體支出情況如下:

(一)因公出國(境)費0萬元,主要用於單位工作人員公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。預算數比2020年無變化。主要原因是2020年我單位無因公出國經費;

(二)公務用車購置及運行費2.4萬元,其中,公務用車購置費O萬元;公務用車運行維護費2.4萬元,主要用於開展工作所需公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。公務用車購置費預算數與2020年相比無變化。公務用車運行維護費預算數比上年減少0.6萬元,主要是厲行節約,壓縮支出。

(三)公務接待費8萬元,主要用於按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。預算數與2020年相比無變化。主要原因2021年市委網信辦承擔建黨100週年等網絡主題宣傳任務,接待任務重,故接待費與去年持平。。

九、其他重要事項情況的説明

(一)機關運行經費支出情況

我局2021年機關運行經費支出預算(不含人員經費)35萬元,主要用於保障機關機構正常運轉、正常履職和開展全局性工作的經費需要。

(二)政府採購支出情況

根據《河南省財政廳關於印發河南省政府集中採購目錄及標準(2020年版)的通知》要求,政府採購限額標準以上,200 萬元以下的貨物和服務採購項目、400 萬元以下的工程採購項目,適宜由中小企業提供的,部門預算單位應當專門面向中小企業採購。超過200 萬元的貨物和服務採購項目、超過400 萬元的工程採購項目中適宜由中小企業提供的,部門預算單位預留該部分採購項目預算總額的30%以上專門面向中小企業採購,其中預留給小微企業的比例不低於60%。我局2021年政府採購預算安排0萬元,其中:政府採購貨物預算0萬元、政府採購工程預算0萬元、政府採購服務預算0萬元。

(三)關於預算績效管理工作開展情況説明

我局2021年預算項目均按要求編制了績效目標,從項目產出、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標,綜合反映項目預期完成的數量、實效、質量,預期達到的社會經濟效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。

(四)國有資產佔用情況

    2020年末,我局所屬單位共有車改保留車輛0輛,其中:一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單價50萬元以上通用設備0台(套),單位價值100萬元以上專用設備0台(套)。

(五)專項轉移支付項目情況

我局2021年無專項轉移支付項目。

第三部分

名詞解釋

一、財政撥款收入:是指市級財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

四、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”和“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位以前各年度收支相抵後,按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

五、基本支出:是指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務所必需的開支,其內容包括人員經費和日常公用經費兩部分。

六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

七、“三公”經費:是指納入市級財政預算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食費、助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

八、機關運行經費:是指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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編輯:胡葉樵    校審:賈紅英    責任編輯:張中科    監審:黃術生

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